KODE REK URAIAN ANGGARAN ( Rp ) REALISASI ( Rp ) LEBIH/(KURANG) ( Rp )
4. PENDAPATAN      
4.2. Pendapatan Transfer 2.867.147.703,00 2.729.527.387,00 137.620.316,00
4.2.1. Dana Desa 1.319.607.000,00 1.319.607.000,00 0
4.2.3. Alokasi Dana Desa 1.547.540.703,00 1.409.920.387,00 137.620.316,00
4.2.3.01. Alokasi Dana Desa 1.547.540.703,00 1.409.920.387,00 137.620.316,00
  JUMLAH PENDAPATAN 2.867.147.703,00 2.729.527.387,00 137.620.316,00
5. BELANJA      
         
1  BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DES 1.338.140.635,95 1.164.166.150,00 173.974.485,95
1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan  1.024.751.123,00 931.101.150,00 93.649.973,00
1.1.1 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 26.000.000,00 26.000.000,00 0
1.1.2 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 351.650.000,00 351.650.000,00 0
1.1.3 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 39.239.712,00 25.871.650,00 13.368.062,00
1.1.4 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) 125.261.411,00 84.079.500,00 41.181.911,00
1.1.5 Penyediaan Tunjangan BPD 128.700.000,00 114.400.000,00 14.300.000,00
1.1.6 Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) 12.000.000,00 12.000.000,00 0
1.1.7 Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW 183.600.000,00 183.600.000,00 0
1.1.90 Penyediaan Tunjangan Kinerja Kepala Desa/Kepala Pemerintahan Negeri, Perangkat 107.700.000,00 102.900.000,00 4.800.000,00
1.1.91 Penyediaan Insentif Operator Sistim Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa/Negeri 21.600.000,00 21.600.000,00 0
1.1.92 Penyediaan Insentif Cleaning Service 9.000.000,00 9.000.000,00 0
1.1.93 Penyediaan Insentif Petugas Kebersihan 20.000.000,00 0 20.000.000,00
1.2  Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa 28.786.924,95 0 28.786.924,95
1.2.1 Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan 13.786.924,95 0 13.786.924,95
1.2.2 Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa 15.000.000,00 0 15.000.000,00
1.3  Pengelolaan Administrasi Kependudukan, 139.403.416,00 110.990.000,00 28.413.416,00
1.3.1 Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan 0 0 0
1.3.2 Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih) 139.403.416,00 110.990.000,00 28.413.416,00
1.4  Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, 145.199.172,00 122.075.000,00 23.124.172,00
1.4.1 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) 29.805.756,00 22.835.000,00 6.970.756,00
1.4.2 Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler) 21.550.000,00 17.090.000,00 4.460.000,00
1.4.3 Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) 21.640.000,00 21.640.000,00 0
1.4.4 Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) 12.810.000,00 12.810.000,00 0
1.4.8 Pengembangan Sistem Informasi Desa 18.610.000,00 18.600.000,00 10.000,00
1.4.10 Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD 29.100.000,00 29.100.000,00 0
1.4.99 Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan 11.683.416,00 0 11.683.416,00
2  BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 717.640.979,05 610.040.500,00 107.600.479,05
2.1  Sub Bidang Pendidikan  78.334.675,53 71.235.000,00 7.099.675,53
2.1.1 Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ /Madrasah NonFormal 45.000.000,00 45.000.000,00 0
2.1.2 Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst) 33.334.675,53 26.235.000,00 7.099.675,53
2.2  Sub Bidang Kesehatan 381.129.103,56 317.940.000,00 63.189.103,56
2.2.1 Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb) 117.000.000,00 99.000.000,00 18.000.000,00
2.2.2 Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) 93.140.103,56 85.010.000,00 8.130.103,56
2.2.3 Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll) 0 0 0
2.2.4 Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan 163.789.000,00 126.730.000,00 37.059.000,00
2.2.90 Penyediaan Insentif Kader BKB 7.200.000,00 7.200.000,00 0
2.3  Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 164.928.508,47 163.003.500,00 1.925.008,47
2.3.4  Pemeliharaan Jembatan Desa 48.490.972,07 46.613.000,00 1.877.972,07
2.3.5 Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll) 116.437.536,40 116.390.500,00 47.036,40
2.4  Sub Bidang Kawasan Pemukiman 20.465.712,44 15.423.000,00 5.042.712,44
2.4.8 Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga) 20.465.712,44 15.423.000,00 5.042.712,44
2.5  Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup  35.600.000,00 12.300.000,00 23.300.000,00
2.5.2 Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa 35.600.000,00 12.300.000,00 23.300.000,00
2.6  Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan 37.182.979,05 30.139.000,00 7.043.979,05
3  BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 161.365.504,00 159.790.000,00 1.575.504,00
3.1  Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan 91.700.000,00 91.700.000,00 0
3.1.1 Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa 3.000.000,00 3.000.000,00 0
3.1.2 Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes 0 0 0
3.1.5 Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa 88.700.000,00 88.700.000,00 0
3.2  Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan 4.370.252,00 2.800.000,00 1.570.252,00
3.2.3 Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya 4.370.252,00 2.800.000,00 1.570.252,00
3.3  Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga 55.295.252,00 55.290.000,00 5.252,00
3.3.2 Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa 55.295.252,00 55.290.000,00 5.252,00
3.3.6 Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa 0 0 0
3.4  Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat  10.000.000,00 10.000.000,00 0
3.4.3 Pembinaan PKK 10.000.000,00 10.000.000,00 0
4  BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 291.379.184,00 283.049.000,00 8.330.184,00
4.2  Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0 0 0
4.2.1 Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan) 0 0 0
4.2.5 Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan 0 0 0
4.3  Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa  19.650.000,00 19.650.000,00 0
4.3.2 Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa 0 0 0
4.3.92 Peningkatan Kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) 19.650.000,00 19.650.000,00 0
4.4  Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan,  23.770.000,00 20.870.000,00 2.900.000,00
4.4.2 Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak 13.925.000,00 13.925.000,00 0
4.4.90 Penyediaan Operasional Perlindungan Anak dan Perempuan 9.845.000,00 6.945.000,00 2.900.000,00
4.5  Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan  247.959.184,00 242.529.000,00 5.430.184,00
4.5.1 Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM 61.000.000,00 61.000.000,00 0
4.5.2 Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi 24.130.184,00 24.000.000,00 130.184,00
4.5.90 Penyediaan Bantuan Permodalan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 162.829.000,00 157.529.000,00 5.300.000,00
4.7  Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian 0 0 0
4.7.4 Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif 0 0 0
5  BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT 836.500.000,00 818.900.000,00 17.600.000,00
5.1  Sub Bidang Penanggulangan Bencana Kegiatan  20.000.000,00 20.000.000,00 0
5.1.1 Penanggulanan Bencana 20.000.000,00 20.000.000,00 0
5.2  Sub Bidang Keadaan Darurat  20.000.000,00 19.500.000,00 500.000,00
5.2.1 Penanganan Keadaan Darurat 20.000.000,00 19.500.000,00 500.000,00
5.3 Sub Bidang Keadaan Mendesak 796.500.000,00 779.400.000,00 17.100.000,00
5.3.1 Penanganan Keadaan Mendesak 796.500.000,00 779.400.000,00 17.100.000,00
  JUMLAH BELANJA 3.345.026.303,00 3.035.945.650,00 309.080.653,00
  SURPLUS / (DEFISIT) -477.878.600,00 -306.418.263,00 -171.460.337,00
6. PEMBIAYAAN      
6.1. Penerimaan Pembiayaan 477.878.600,00 477.878.600,00 0
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 477.878.600,00 477.878.600,00 0
6.1.1.01. SILPA Tahun Sebelumnya 477.878.600,00 477.878.600,00 0
  JUMLAH PEMBIAYAAN 477.878.600,00 477.878.600,00 0
  SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0 171.460.337,00 -171.460.337,00