ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGERI

PEMERINTAH NEGERI HATIVE KECIL

TAHUN ANGGARAN 2025

KODE REKENING URAIAN ANGGARAN ( Rp ) SUMBERDANA
1 3 4 5
4. PENDAPATAN    
4.1. Pendapatan Asli Desa  12.500.000,00  
4.2. Pendapatan Transfer  4.180.538.000,00  
4.2.1 Alokasi Dana Desa 2.594.477.000,00  
4.2.2. Dana Desa 1.586.061.000,00  
4.3. Pendapatan Lain-lain 2.301.273,00  
  JUMLAH PENDAPATAN 4.195.339.273,00  
       
5. BELANJA    
       
1 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 1.755.625.342,40  
1.1. Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa 1.276.422.273,00  
1.1.01 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa  57.850.000,00 ADD
1.1.02 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa  386.100.000,00 ADD
1.1.03 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa  47.400.000,00 ADD
1.1.04 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll) 134.661.273,00 ADD, DLL, PAD
1.1.05 Penyediaan Tunjangan BPD  82.550.000,00 ADD
1.1.06 Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seraga m, Listrik dll) 24.000.000,00 ADD
1.1.07 Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW  273.600.000,00 ADD
1.1.08 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Des a 47.581.000,00 DDS
1.1.90 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa  125.900.000,00 ADD, PAD
1.1.92 Penyediaan Insentif Cleaning Service 15.000.000,00 ADD
1.1.93 Penyediaan Insentif Petugas Kebersihan  55.500.000,00 ADD
1.1.94 Penyediaan Jaminan Sosial RT/RW dan Pekerja Rentan 26.280.000,00 ADD
1.2. Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa  174.150.000,00  
1.2.01 Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan  174.150.000,00 ADD
1.3. Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 72.925.000,00  
1.3.01 Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan  10.400.000,00 ADD
1.3.02 Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)  36.625.000,00 ADD
1.3.05 Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif  25.900.000,00 ADD
1.4. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan 226.878.069,40  
1.4.01 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes ( Reguler) 59.080.000,00  
1.4.02 Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler) 26.905.000,00 ADD
1.4.03 Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)  59.290.000,00 ADD
1.4.04 Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll) 8.900.000,00 ADD
1.4.06 Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuan gan) 48.380.000,00 ADD
1.4.07 Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masy arakat 2.600.000,00 ADD
1.4.08 Pengembangan Sistem Informasi Desa  21.723.069,40 ADD
1.5. Sub Bidang Pertanahan 5.250.000,00  
1.5.04 Kegiatan Mediasi Konflik Pertanahan  5.250.000,00 ADD
       
2 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 1.365.354.408,60  
2.1. Sub Bidang Pendidikan 201.902.500,00  
2.1.01 Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik De sa (Honor, Pakaian dll) 71.250.000,00 ADD
2.1.02 Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)  41.652.500,00 DDS
2.1.08 Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman B aca) 12.000.000,00 ADD
2.1.09 Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar 77.000.000,00 DDS
2.2. Sub Bidang Kesehatan 454.170.040,00  
2.2.02 Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, In sentif) 124.630.040,00 DDS
2.2.03 Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll) 25.350.000,00 DDS
2.2.08 Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD  28.190.000,00 DDS
2.2.90 Penyediaan Insentif Kader BKB/DLL  276.000.000,00 DDS
2.3. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 576.806.368,60  
2.3.09 Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa  94.732.000,00 ADD
2.3.11 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **) 248.584.549,20 ADD, DDS
2.3.14 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, s elokan dll) 84.071.537,00 DDS
2.3.15 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **) 91.721.431,00 ADD
2.3.20 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **) 57.696.851,40 ADD
2.4. Sub Bidang Kawasan Pemukiman 116.475.500,00  
2.4.05 Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan)) 30.150.000,00 ADD
2.4.17 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Mili k Desa **) 86.325.500,00 ADD
2.6. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika  16.000.000,00  
2.6.02 Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)  16.000.000,00 ADD
       
3 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 383.143.000,00  
3.1. Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 155.360.000,00  
3.1.01 Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa  16.500.000,00 ADD
3.1.04 Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa  11.360.000,00 ADD
3.1.05 Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa  67.500.000,00 ADD
3.1.06 Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin  60.000.000,00 ADD
3.2. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan 127.613.000,00  
3.2.01 Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa  2.280.000,00 ADD
3.2.03 Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan ( HUT RI, Raya Keagamaan dll) 69.368.000,00 ADD
3.2.04 Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Keagama an Milik Desa 15.965.000,00 ADD
3.2.99 Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan  40.000.000,00 ADD
3.3. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga  12.470.000,00  
3.3.02 Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa  12.470.000,00 ADD
3.4. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat 87.700.000,00  
3.4.02 Pembinaan LKMD/LPM/LPMD  46.750.000,00 ADD
3.4.03 Pembinaan PKK 40.950.000,00 ADD
       
4 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 1.093.235.613,00  
4.1. Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 184.588.667,00  
4.1.03 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa 184.588.667,00 DDS
4.2. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 132.700.000,00  
4.2.01 Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggi lingan) 79.660.000,00 DDS
4.2.02 Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang) 40.000.000,00 DDS
4.2.05 Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peter nakan 13.040.000,00 DDS
4.3. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa 337.036.000,00  
4.3.01 Peningkatan Kapasitas Kepala Desa  73.960.000,00 ADD
4.3.02 Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa  122.736.000,00 ADD
4.3.03 Peningkatan Kapasitas BPD  120.870.000,00 ADD
4.3.90 Peningkatan Kapasitas RT/RW  19.470.000,00 ADD
4.4. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 53.760.000,00  
4.4.02 Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak  9.780.000,00 DDS
4.4.91 Pembentukan dan Pelaksanaan PUG  15.280.000,00 ADD
4.4.92 Pembentukan dan Pelaksanaan Desa/Negeri Layak Anak  28.700.000,00 ADD
4.5. Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM) 365.555.946,00  
4.5.90 Penyediaan Bantuan Pemodalan bagi UMKM dan Koperasi  365.555.946,00 DDS
4.6. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal 19.595.000,00  
4.6.01 Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)  7.305.000,00 ADD
4.6.02 Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemde s) 12.290.000,00 ADD
       
5 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE 411.334.949,00  
5.1. Sub Bidang Penanggulangan Bencana  168.435.664,00  
5.1.00 Kegiatan Penanggulangan Bencana  168.435.664,00 ADD
5.2. Sub Bidang Keadaan Darurat  152.899.285,00  
5.2.00 Penanganan Keadaan Darurat  152.899.285,00 ADD
5.3. Sub Bidang Keadaan Mendesak 90.000.000,00  
5.3.00 Penanganan Keadaan Mendesak  90.000.000,00 DDS
  JUMLAH BELANJA 5.008.693.313,00  
  SURPLUS / (DEFISIT) -813.354.040,00  
6. PEMBIAYAAN    
6.1. Penerimaan Pembiayaan  888.354.040,00  
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 75.000.000,00  
  PEMBIAYAAN NETTO 813.354.040,00  
  SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN 0